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關(guān)于烏魯木齊高新區(新市區)質(zhì)量技術(shù)監督局2016年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的說(shuō)明

來(lái)源:區財政局 發(fā)布時(shí)間:2016-03-21 瀏覽次數: 【字體:

一、 部門(mén)基本情況

(一)主要職能:

1.宣傳貫徹執行國家和自治區、烏魯木齊市有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監督工作的方針、政策和法律、法規;根據有關(guān)法律、法規進(jìn)行行政執法工作。

2.負責特種設備安全監管職責。負責特種設備8大類(lèi)(鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械、電梯、客運索道、大型游樂(lè )設施、場(chǎng)(廠(chǎng))內機動(dòng)車(chē)輛)的監督管理,負責轄區內特種設備使用企業(yè)、工業(yè)氣瓶充裝企業(yè)、車(chē)用氣瓶充裝站的監督管理工作。

3.負責食品安全監管職責。負責轄區內食品生產(chǎn)企業(yè)和食品相關(guān)企業(yè),食品添加劑生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)加工小作坊的監督管理。

4.負責質(zhì)量監督管理工作。負責轄區內所有生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量監督管理的工作;負責轄區內生產(chǎn)許可證的證后監管工作,規范獲證企業(yè)的生產(chǎn)行為。

5.負責強制性認證認可管理工作。負責轄區內3C強制性認證認可企業(yè)的證后監管工作。

6.負責計量監督管理工作。推行法定計量單位和國家計量制度;依法管理標準計量器具;組織量值傳遞;規范和監督商品量的計量行為;負責轄區內的蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)、集貿市場(chǎng)、加油(加氣)站及醫療機構、餐飲行業(yè)、眼鏡店在用計量器具的監管工作。

7.負責標準化管理工作。監督標準的貫徹執行;管理企業(yè)產(chǎn)品標準備案;指導企業(yè)標準化和農業(yè)標準化工作。

(二)內設機構:

納入2016年部門(mén)預算編制范圍的有7個(gè)職能科(室),分別為辦公室、質(zhì)監科、特種設備科、食品科、計量科、標準化科、法規科。下設質(zhì)量技術(shù)監督局稽查隊的牌子,承擔本行政區域內的案件查處工作。

(三)人員編制:

編制人數28人,其中:行政人員編制26人,機關(guān)工勤事業(yè)編制2人。實(shí)有在職人數23人,退休2人。其中:行政在職21人,工勤在職2人。

二、2016年部門(mén)預算預算安排情況

(一)收支總體情況:

烏魯木齊高新區(新市區)質(zhì)量技術(shù)監督局2016年收入預算為347.2萬(wàn)元,其中:基本支出撥款264.2萬(wàn)元,項目支出撥款83萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則,2016年支出預算總額為347.2萬(wàn)元,其中:基本支出預算264.2萬(wàn)元,主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出;項目支出預算83萬(wàn)元,主要用于特種設備監督檢查、質(zhì)量監督檢查、食品監督檢查、計量工作經(jīng)費的支出。

(二)增減變化情況說(shuō)明:烏魯木齊高新區(新市區)質(zhì)量技術(shù)監督局2016年預算收入為347.2萬(wàn)元比2015年預算收入321.88萬(wàn)元增加7.8%。其中:基本支出預算264.2萬(wàn)元比上年249.1萬(wàn)元部門(mén)預算安排增加6%,主要是因為2016年新增工資、社保及商品和服務(wù)支出比上年均有所增加;2016年專(zhuān)項資金預算安排數83萬(wàn)元比上年72.78萬(wàn)元增加14%。,主要是因為 增加了特種設備和質(zhì)量檢驗檢測經(jīng)費。

(三)預算支出主要內容:

2017年基本支出預算264.2萬(wàn)元,包括:工資福利支出183.1萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出37.48萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出43.62萬(wàn)元。項目支出預算83萬(wàn)元,包括:特種設備監督檢查30萬(wàn)元,質(zhì)量監督檢查20萬(wàn)元,食品監督檢查15萬(wàn)元,計量工作經(jīng)費18萬(wàn)元。

(四)政府采購安排情況說(shuō)明:此項預算沒(méi)有安排。

三、2016年”三公”經(jīng)費支出預算

2016年我局“三公”經(jīng)費預算安排總額為10.8萬(wàn)元。

(一)因公出國(境)費用未安排預算支出。因公出國(境)嚴格按照市委、市政府統一安排和外事、組織等部門(mén)有關(guān)要求開(kāi)展,并由市財政根據實(shí)際因公出國(境)工作任務(wù)按規定程序進(jìn)行預算追加和安排支出。

(二)公務(wù)接待費預算未安排。

(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排10.8萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費10.8萬(wàn)元,主要用于履行財政工作職責、開(kāi)展特定財政業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

(四)“三公”經(jīng)費增減變化原因等說(shuō)明信息:較上年相比無(wú)增減。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入: 指中央財政當年撥付的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。

附件:1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

烏魯木齊高新區(新市區)質(zhì)量技術(shù)監督局

二〇一六年三月二十一日

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