關(guān)于烏魯木齊高新區(新市區)質(zhì)量技術(shù)監督局2017年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的說(shuō)明
一、 部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
貫徹執行國家和省市有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監督工作的方針、政策,統一管理和組織協(xié)調本行政區域的質(zhì)量技術(shù)監督工作。負責《計量法》、《標準化法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《特種設備安全監察條例》、《棉花質(zhì)量監督管理條例》等法律、法規及相關(guān)配套法規、規章的貫徹實(shí)施和行政執法。負責質(zhì)量工作的宏觀(guān)指導。貫徹實(shí)施國家《質(zhì)量振興綱要》,研究制定本市質(zhì)量發(fā)展的戰略;推廣先進(jìn)的質(zhì)量管理經(jīng)驗和方法;組織對重大質(zhì)量事故的調查;組織實(shí)施精品名牌戰略。負責產(chǎn)品質(zhì)量監督工作。組織實(shí)施省質(zhì)監局部署的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監督檢查工作,制定并組織實(shí)施省質(zhì)監局批準的產(chǎn)品質(zhì)量監督檢查計劃,調解和處理質(zhì)量糾紛。
(二)內設機構:
納入高新區(新市區)質(zhì)監局2017年部門(mén)預算編制范圍的有7個(gè)職能處(室)。分別為辦公室、質(zhì)監科、特種設備科、食品科、計量科、標準化科、法規科。下設質(zhì)量技術(shù)監督局稽查隊的牌子,承擔本行政區域內的案件查處工作。
(三)人員編制:
高新區(新市區)質(zhì)監局編制人數26人,其中:行政人員編制24人,工勤編制2人,(退休2人)。實(shí)有在職人數23人,其中:行政在職21人,工勤2人,(退休人員2人)。
二、2017年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況:
2017年質(zhì)監局收入預算為461.96萬(wàn)元。其中:公共預算財政撥款461.96萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2017年質(zhì)監局支出預算總額為461.96萬(wàn)元,其中:基本支出預算385.09萬(wàn)元,主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出;項目支出預算76.87萬(wàn)元,主要用于自治區政府質(zhì)量獎、全國知名品牌示范區、廣告宣傳、硬件和軟件升級、產(chǎn)品檢驗費、宣傳資料印刷費、搬運和雇車(chē)費等支出。
(二)增減變化情況說(shuō)明:
烏魯木齊高新區(新市區)質(zhì)量技術(shù)監督局2017年部門(mén)預算收入總額為461.96萬(wàn)元比上年347.2萬(wàn)元增加了33%。其中:基本支出預算385.09萬(wàn)元比上年264.2萬(wàn)元增加了46%,主要是因為2017年新增工資、社保、機關(guān)養老保險及商品和服務(wù)支出比上年均有所增加;2017年專(zhuān)項資金預算76.87萬(wàn)元比上年83萬(wàn)元減少7.4%。,主要是因為減少了食品專(zhuān)項經(jīng)費和計量檢驗檢測經(jīng)費。
(三)預算支出主要內容:
2017年基本支出預算385.09萬(wàn)元,包括:工資福利支出273萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出35.57萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出76.52萬(wàn)元。項目支出預算76.87萬(wàn)元,包括:一般行政管理事務(wù)24.87萬(wàn)元,質(zhì)量技術(shù)監督行政執法及業(yè)務(wù)管理52萬(wàn)元。
(四)政府采購安排情況說(shuō)明:此項預算沒(méi)有安排。
三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算
2017年機關(guān)“三公”經(jīng)費預算安排總額為10.8萬(wàn)元。
(一)因公出國(境)費用未安排預算支出。
(二)公務(wù)接待費預算安排0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排10.8萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費10.8萬(wàn)元,主要用于履行質(zhì)監工作職責、開(kāi)展特定質(zhì)監業(yè)務(wù)、機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。
(四)“三公”經(jīng)費增減變化原因等說(shuō)明信息:較上年相比無(wú)增減。
四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入: 指中央財政當年撥付的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
附件:1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
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