高新區(新市區)信訪(fǎng)局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
高新區(新市區)信訪(fǎng)局概述
第一部分 部門(mén)單位概述
(一)主要職能
1、受理、交辦、轉送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項;
2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪(fǎng)事項;
3、協(xié)調處理重要信訪(fǎng)事項;
4、督促檢查信訪(fǎng)事項的處理;
5、研究、分析信訪(fǎng)情況,開(kāi)展調查研究,及時(shí)向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議;
6、對本級人民政府其他工作部門(mén)和下級人民政府信訪(fǎng)工作機構的信訪(fǎng)工作進(jìn)行指導。
(二)機構及人員編制
(一)部門(mén)決算單位構成
納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè),其中:行政單位1個(gè)。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
部門(mén)實(shí)有工作人員6人,其中:在職在編實(shí)有行政人員5人,在職不在編實(shí)有事業(yè)人員1人。
實(shí)際使用車(chē)輛3輛,在編車(chē)輛1輛。
第二部分 2015年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2015年信訪(fǎng)局決算總收入233.86萬(wàn)元,其中:財政撥款收入233.86萬(wàn)元,占總收入的100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出177.64萬(wàn)元,其中:基本支出75.53萬(wàn)元,占總支出的42.52%;項目支出102.12萬(wàn)元,占總支出的57.49%。
(一)基本支出情況。
2015年用于保障信訪(fǎng)局正常運轉的日常支出75萬(wàn)元。與上年對比增加20萬(wàn),主要是因為工作人員增加。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%。
(二)項目支出情況。
2015年用于保障高新區(新市區)信訪(fǎng)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出102萬(wàn)元。與上年對比減少20萬(wàn)元。我局厲行中央八項規定精神和省、州、市實(shí)施辦法及紅河州領(lǐng)導干部十不準,從支出上控制行政成本,因此較上年減少了支出經(jīng)費。
三、結轉結余情況說(shuō)明
截止2015年12月31日共計結轉結余資金69.61萬(wàn)元,包括行政運行經(jīng)費的2.22萬(wàn)元,用于專(zhuān)項信訪(fǎng)事務(wù)支出的67.39萬(wàn)元。
產(chǎn)生結余的主要原因:一是2015年用于支付次年一月份公積金、醫保和事業(yè)編制人員績(jì)效考核工資未發(fā)放;二是2015年財政撥信訪(fǎng)事務(wù)工作經(jīng)費及上訪(fǎng)人員經(jīng)費、南山轉化點(diǎn)經(jīng)費未使用完,形成結余。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明
信訪(fǎng)局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬(wàn)元,其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。
2015年“三公”經(jīng)費決算數比2014年決算數減少9.08萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少9.08萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出減少0萬(wàn)元,我局認真落實(shí)厲行節約的有關(guān)要求,對車(chē)輛運行費用支出、公務(wù)接待等,研究制定了支出壓縮的具體指標;其次,在辦公用品等采購方面,堅持執行有關(guān)規定,能用則用、能修則修;在會(huì )務(wù)方面,做到可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì )就不開(kāi),必須要開(kāi)的會(huì )議盡量控制會(huì )議總量、參會(huì )人數,并就近安排。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
2015年信訪(fǎng)局因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
2015年信訪(fǎng)局購置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。其中:購置費0萬(wàn)元,運行維護費0萬(wàn)元,比2014年決算減少9.08萬(wàn)元,主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
(三)公務(wù)接待費
2015年信訪(fǎng)局共執行國內公務(wù)接待0批次,0人,接待費開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0萬(wàn)元,主要用于赴省外、州外等地考察項目點(diǎn)產(chǎn)生的費用及接待外來(lái)客商過(guò)程中產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費,指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛,包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē);公務(wù)接待費,指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數:指各部門(mén)(含下屬單位)當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
烏魯木齊市高新區(新市區)信訪(fǎng)局
二〇一六年八月十二日
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