2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)單位概述
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職能
1.廣泛聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)和要求,維護殘疾人的合法權益,全心全意為殘疾人服務(wù)。
2.團結教育殘疾人,遵守法律,履行應盡義務(wù),發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神,自尊、自信、自強、自立,提高素質(zhì);發(fā)揮潛能。
3.宣傳殘疾人事業(yè),弘揚人道主義,溝通政府和社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人,支持殘疾人事業(yè)。
4.開(kāi)展康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化體育、用品用具供應,社會(huì )服務(wù),無(wú)障礙設施建設和殘疾預防工作,創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì )生活。
5.協(xié)助政府研究制定和實(shí)施全區殘疾人事業(yè)的政策、規章和計劃。
6.承擔殘疾人工作委員會(huì )的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)。
(二)機構設置
納入烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )2016年部門(mén)預算編制范圍的有1個(gè)殘疾人就業(yè)管理所,為全額撥款事業(yè)單位。
(三)人員編制
機構編制管理部門(mén)核定編制人數10人,其中:事業(yè)編制人數6人。2016年底實(shí)有在職人數10人,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )實(shí)有人數5人,殘疾人勞動(dòng)就業(yè)管理所實(shí)有人數5人。
第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )2016年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表
十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表
二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明
第三部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )2016年度收入總計1054萬(wàn)元,支出總計1019萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了48.19%;支出增加130萬(wàn)元,增長(cháng)了14.68%。主要原因是年末財政撥補交養老保險金。
二、部門(mén)收入情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )2016年收入1054萬(wàn)元,全部為財政撥款。
三、部門(mén)支出情況說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )支出決算為1019萬(wàn)元,其中,基本支出決算906萬(wàn)元,項目支出決算113萬(wàn)元。
四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )結余58萬(wàn)元,其中上年結余23萬(wàn)元。本年結余主要原因:一是年末財政撥補交養老保險金。二是年末財政撥補交養老保險金。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年因公出國(境)費用支出0萬(wàn)元。2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )因公出國共0人次,參加0個(gè)團組,主要是厲行節約。
(二)公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)
2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元,烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )共計接待0批次0人。
(三)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于厲行節約。
六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明
2016年高新區(新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )財政撥款支出年初預算為827萬(wàn)元,支出決算為1019萬(wàn)元,完成預算的123%。調整預算的主要原因年末財政撥補交養老保險金。
七、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,省領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)信息化建設(項):指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指財政廳除上述項目外,開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附件【041001_新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)殘疾人聯(lián)合會(huì ).xls】已下載次
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